Orden de Compra. Nº4247-290-AG25 "INSUMOS PARA DIVERSOS TALLERES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-295-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-290-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DIVERSOS TALLERES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-295-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140575061 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 40261
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vitalia del carmen cordero bugueño
Razón Social VITALIA DEL CARMEN CORDERO BUGUEÑO
R.U.T. 7.343.506-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal vitalia del carmen cordero bugueño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGOS EMBOTELLADOS NECTAR DE 1.5 LITROS SABORES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS INDIVIDUALES NIK BOCADO O SIMILAR 71 GRS  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS INDIVIDUALES FRAC CHOCOLATES O SIMILAR 110 GRS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS INDIVIDUALES CHOCO CHIPS O SIMILAR 125 GRS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181907
Masa de galletas congelada300UnidadQUEQUES INDIVIDUALES NUTRA BIEN O SIMILAR 200 GRS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 211.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.261
TOTAL OC $ 252.161


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.343.506-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.