Orden de Compra. Nº3650-165-SE25 "ADQUISICION ALIMENTOS ESCUELA EL ESFUERZO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-165-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS ESCUELA EL ESFUERZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-165 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 33978,46
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Razón Social RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
R.U.T. 11.417.046-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral200BotellaAGUA MINERALAGUA MINERAL $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes3TarroTARRO DE MILOTARRO DE MILO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.472 $ 26.472
50201709
Café instantáneo3TarroNESCAFE 170 GR.NESCAFE 170 GR. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS AISLAPOLVASOS AISLAPOL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
Total Neto $ 178.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.978
TOTAL OC $ 212.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.