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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-682-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET OSORNO ADQUIERE REPARACIÓN DE FURGÓN KÍA FRONTIER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413-318-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
48697,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVITECA DACSA |
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Razón Social |
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.985.320-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECA DACSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE VEHÍCULO FICAL KIA FRONTIER, EL QUE DEBE INCLUIR: EMBALATADO DE PATINES DE FRENO 4 UNIDAD, MANO DE OBRA CAMBIO DE TAMBORES DE FRENO 2 UNIDAD Y TAMBOR FRENO C-10 88/93 D 9343 2 UNIDAD. DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO, INDICAR LA DIRECCIÓN DEL TALLER, EL QUE DEBE ESTAR OBLIGATORIAMENTE EN LA CIUDAD DE OSORNO. | |
$ 256.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.303
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$ 256.303
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Total Neto
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$ 256.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.698
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$ 305.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.