Orden de Compra. Nº2731-566-AG25 "SC N°05-295_DIDECO_DPTO DE PROTECCIÓN SOCIAL_PROGRAMA NOCHE DIGNA_ALIMENTOS ALBERGUE_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-693-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-566-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SC N°05-295_DIDECO_DPTO DE PROTECCIÓN SOCIAL_PROGRAMA NOCHE DIGNA_ALIMENTOS ALBERGUE_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-693-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5030 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 606722,82
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTECRISTO SPA
Razón Social MONTECRISTO SPA
R.U.T. 77.523.314-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONTECRISTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres1GlobalAdquisición de alimentos con entrega parcializada, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto.  $ 3.193.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.278 $ 3.193.278
Total Neto $ 3.193.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 606.723
TOTAL OC $ 3.800.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.