Orden de Compra. Nº4162-275-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-192-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-275-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-192-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 159663,46
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SELECTRIC
Razón Social SELECTRIC SPA
R.U.T. 77.512.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SELECTRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121703
Alarmas4UnidadALARMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIO EN 4 PUNTOS DEL CESFAM (SALA DE ESPERA1, SALA DE ESPERA2, COMEDOR Y UAPO)  $ 210.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.316 $ 840.316
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano5UnidadLINTERNAS RECARGABLES   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5 $ 5
31201516
Cinta reflectiva3UnidadCINTA DE PELIGRO 13X0.50X350CM  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 $ 3
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas10KitCOMPRA E INSTALACIÓN KIT LUZ DE EMERGENCIA   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 $ 10
Total Neto $ 840.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.663
TOTAL OC $ 999.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.