|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
584105-346-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CO280 REQ 00289-2025 Impresión de fl yer volantes “Subsidio Eléctrico” |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
|
|
R.U.T. |
61.979.830-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
48640,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Imprenta Licanray |
|
Razón Social |
IMPRENTA LICANRAY LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.779.390-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Imprenta Licanray |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 1 | Unidad no definida | Favor revisar detalle de documento adjunto. | |
$ 256.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 256.000
|
$ 256.000
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | Favor revisar detalle de documento adjunto. | |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1
|
$ 1
|
|
|
Total Neto
|
$ 256.001
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.640
|
|
$ 304.641
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.