Orden de Compra. Nº1413-786-AG25 "DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ADQUIRIR SUMINISTROS PARA EL AREA DE INFORMATICA 1413-359-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-786-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ADQUIRIR SUMINISTROS PARA EL AREA DE INFORMATICA 1413-359-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1641 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO JUSTICIA 5 TO PISO.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 58710
Dirección de Envío de la Factura AV PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO JUSTICIA 5 TO PISO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTONER BROTHER MOD. TN-213 BK (ORIGINAL)  $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTONER BROTHER MOD. TN-213 C (ORIGINAL)  $ 53.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTONER BROTHER MOD. TN-213 M (ORIGINAL)  $ 53.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTONER BROTHER MOD. TN-213 Y (ORIGINAL)  $ 53.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
Total Neto $ 309.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.710
TOTAL OC $ 367.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.