Orden de Compra. Nº970841-5-AG25 "Insumos Químicos Dentales ágil: 970841-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Químicos Dentales ágil: 970841-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
Comuna Maipú
Impuesto 52421
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kalident
Razón Social KALIDENT LIMITADA
R.U.T. 76.863.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kalident
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos25BotellaHIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 1 LITRO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues10PaqueteÁCIDO ORTOFOSFÓRICO MICRODONT 37% X 3 JER. 2,5ML   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental2FrascoADHESIVO DENTAL 3M SINGLE BOND UNIVERSAL 3ML   $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos10FrascoTOALLA DESINFECTANTE CAVIWIPES HP TARRO 160 UNDS  $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos4UnidadDESINFECTANTE DE FRESA BECHTOL 1 LITRO   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
42152465
Lubricantes odontológicos2UnidadACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA SPRAY CON BOQUILLA 200 ML MAQUIRA   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 275.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.421
TOTAL OC $ 328.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.