Orden de Compra. Nº
4314-256-AG25
"
ALIMENTOS PARA TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS EJE 2024 B
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4314-256-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS EJE 2024 B
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
39045
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS DOÑA NINA
Razón Social
DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L.
R.U.T.
77.938.651-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVICIOS DOÑA NINA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
80
Unidad
sopaipillas de coctel con pebre
sopaipillas de coctel con pebre
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
1
Unidad
torta tradicional 50 personas
torta tradicional 50 personas
$ 54.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
80
Unidad
pasteles surtidos (chilenitos, maicenitas, repollitos, tartaletas, etc.)
pasteles surtidos (chilenitos, maicenitas, repollitos, tartaletas, etc.)
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
80
Unidad
tapaditos sabores surtidos
tapaditos sabores surtidos
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
80
Unidad
empanadas de coctel (horno) de carne
empanadas de coctel (horno) de carne
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50202310
Agua mineral
2
Unidad
botellas de agua sin gas 1.5 litros
botellas de agua sin gas 1.5 litros
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
néctar 1.5 litros
néctar 1.5 litros
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50202311
Bebidas
3
Unidad
bebidas Coca-Cola 3 litros
bebidas Coca-Cola 3 litros
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
Total Neto
$ 205.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.045
TOTAL OC
$ 244.545
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.859.124-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.