Orden de Compra. Nº4314-256-AG25 "ALIMENTOS PARA TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS EJE 2024 B"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4314-256-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS EJE 2024 B
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 39045
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA
Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.938.651-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados80Unidadsopaipillas de coctel con pebresopaipillas de coctel con pebre $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados1Unidadtorta tradicional 50 personastorta tradicional 50 personas $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados80Unidadpasteles surtidos (chilenitos, maicenitas, repollitos, tartaletas, etc.)pasteles surtidos (chilenitos, maicenitas, repollitos, tartaletas, etc.) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados80Unidadtapaditos sabores surtidostapaditos sabores surtidos $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados80Unidadempanadas de coctel (horno) de carneempanadas de coctel (horno) de carne $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50202310
Agua mineral2Unidadbotellas de agua sin gas 1.5 litrosbotellas de agua sin gas 1.5 litros $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidadnéctar 1.5 litrosnéctar 1.5 litros $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202311
Bebidas3Unidadbebidas Coca-Cola 3 litrosbebidas Coca-Cola 3 litros $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 205.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.045
TOTAL OC $ 244.545


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.859.124-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.