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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1247964-14-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
20-34038 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1247964-16-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
1 Poniente 1141 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
83980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Poniente 1141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
NovaTerra |
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Razón Social |
NOVA TERRA SPA
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R.U.T. |
77.459.688-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NovaTerra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101713
| Montajes de escritorios | 1 | Unidad | Se solicita servicio de anclaje de butacas de auditorio, servicio debe incluir reparación con aditivo en cemento y pernos de anclajes respectivos. se adjunta ficha técnica. el total de pernos anclaje es de 52. | |
$ 442.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 442.000
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$ 442.000
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Total Neto
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$ 442.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.980
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$ 525.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.