Orden de Compra. Nº1247964-14-AG25 "20-34038 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1247964-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247964-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 20-34038 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1247964-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCJ200001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 1 Poniente 1141
Comuna Talca
Impuesto 83980
Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NovaTerra
Razón Social NOVA TERRA SPA
R.U.T. 77.459.688-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NovaTerra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101713
Montajes de escritorios1UnidadSe solicita servicio de anclaje de butacas de auditorio, servicio debe incluir reparación con aditivo en cemento y pernos de anclajes respectivos. se adjunta ficha técnica. el total de pernos anclaje es de 52.  $ 442.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.000 $ 442.000
Total Neto $ 442.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.980
TOTAL OC $ 525.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.