|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2484-719-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-779-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.301-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERAS N°479. |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
269277,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERAS N°479. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NEXO DENTAL |
|
Razón Social |
ERESIN GROUP SPA
|
|
R.U.T. |
76.992.716-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NEXO DENTAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 1 | Paquete | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES,SEGUN FORMATO DETALLADO POR PROVEEDOR | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES,SEGUN FORMATO DETALLADO POR PROVEEDOR |
$ 1.417.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.417.250
|
$ 1.417.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.417.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 269.278
|
|
$ 1.686.528
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.