Orden de Compra. Nº4101-57-CM17 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES."
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-57-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 18880,3
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUERTOS DEL SUR
Razón Social Comercial Huertos del sur Ltda.
R.U.T. 76.359.104-2
Sucursal HUERTOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131702
2239-23-LP13
Productos de mantequilla o leche en conserva30 (966845) MANJAR COLUN BOLSA 1 K UNIDAD 983845(966845) MANJAR COLUN BOLSA 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.270 $ 51.270
50171831
2239-23-LP13
Salsa para cocinar10 (1022919) SUCEDÁNEO DON JUAN DE JUGO DE LIMON 500 CC 12 UNIDADES 1042919(1022919) SUCEDÁNEO DON JUAN DE JUGO DE LIMON 500 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100
Total Neto $ 99.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.880
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 118.250