|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3343-100-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HABILITACION DE BOX DENTAL CESFAM DE OLMUÉ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
|
Comuna |
Olmué
|
|
Impuesto |
2830598,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRANIZO N° 5340 , OLMUÉ (REFERENCIA FARMACIA COMUNAL DE OLMUÉ , SEGUNDO PISO) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ConstruccionesDAQ |
|
Razón Social |
DOMINGO FÉLIX ARANEDA QUIROZ
|
|
R.U.T. |
10.820.250-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ConstruccionesDAQ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | HABILITACION DE BOX DENTAL CESFAM DE OLMUÉ. REQ 173 | HABILITACION DE BOX DENTAL CESFAM DE OLMUÉ, REQ 173 |
$ 14.897.886,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.897.886
|
$ 14.897.886
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.897.886
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.830.598
|
|
$ 17.728.484
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.