Orden de Compra. Nº1350767-37-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE RANCHO"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350767-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE RANCHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Cachapoal
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600190/35/2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Facturación General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
Comuna Rancagua
Impuesto 90802,9
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGESA
Razón Social SERVICIOS Y GESTION SPA
R.U.T. 76.519.210-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEGESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa16UnidadMANTEL DE MESA, (MÁS DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO) MONTO DISPONIBLE PARA ESTA COMPRA ES DE $360.000  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.840 $ 287.840
30181510
servilletero8UnidadSERVILLETERO, (MÁS DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO) MONTO DISPONIBLE PARA ESTA COMPRA ES DE $43.000  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
52121602
Servilletas65UnidadSERVILLETAS DE 300 UN. (MÁS DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO) MONTO DISPONIBLE PARA ESTA COMPRA ES DE $155.000  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.350 $ 129.350
52152013
Pimenteros, saleros o especieros8UnidadALCUZA, (MÁS DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO) MONTO DISPONIBLE PARA ESTA COMPRA ES DE $29.000  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
Total Neto $ 477.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.803
TOTAL OC $ 568.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.