Orden de Compra. Nº3014-190-SE24 "SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-190-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3014-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 702498,21
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Alamo
Razón Social ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA
R.U.T. 9.300.064-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Alamo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Clavo-tornillo1UnidadSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°65 Y NOTA DE PEDIDO N°10326.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°65 Y NOTA DE PEDIDO N°10326. $ 831.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.019 $ 831.019
31161503
Clavo-tornillo1UnidadSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°66 Y NOTA DE PEDIDO N°10326.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°66 Y NOTA DE PEDIDO N°10326. $ 2.287.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.287.795 $ 2.287.795
31161503
Clavo-tornillo1UnidadSUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°68 Y NOTA DE PEDIDO N°10326.SUMINISTRO DE FERRETERIA, SEGÚN COTIZACIÓN N°68 Y NOTA DE PEDIDO N°10326. $ 578.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.545 $ 578.545
Total Neto $ 3.697.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 702.498
TOTAL OC $ 4.399.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.