Orden de Compra. Nº918434-275-SE24 "RESEX 919-2024, MODIFICA ACUERDO COMPLEMENTARIO, CONVENIO MARCO, SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE ID 2239-1-LR22, COMPLEMENTA OC 918434-9-SE24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-275-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra RESEX 919-2024, MODIFICA ACUERDO COMPLEMENTARIO, CONVENIO MARCO, SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE ID 2239-1-LR22, COMPLEMENTA OC 918434-9-SE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL N°1401 2DO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 702 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación Catedral 1401, Segundo Piso, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 646638,59
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1401, Segundo Piso, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OG SOLUCIONES
Razón Social ASESORIA E INVERSIONES ORMENO GALVEZ LIMITADA
R.U.T. 76.367.662-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OG SOLUCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111711
Desarrolladores de software1Global(1849241) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE EVOLUTIVO Periodo de ampliación del servicio, desde 01 de julio al 31 de julio del 2024  $ 3.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403.361 $ 3.403.361
Total Neto $ 3.403.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 646.639
TOTAL OC $ 4.050.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.