Orden de Compra. Nº1414396-79-AG25 "Materiales de caracterización escénica"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1414396-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de caracterización escénica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEP Del Pino 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO
R.U.T. 61.981.090-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 182 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO
R.U.T. 61.981.090-2
Dirección de Facturación O´Higgins 107
Comuna San Bernardo
Impuesto 226403,43
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Basgo
Razón Social COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.115.099-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Basgo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141401
Disfraces, vestuarios o accesorios1GlobalEl proveedor deberá cotizar obligatoriamente todos los productos indicados en el documento adjunto. La oferta que no incluya la totalidad de los productos será rechazada y no considerada para la adjudicación. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 06 DE JUNIO 2025  $ 1.191.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191.597 $ 1.191.597
Total Neto $ 1.191.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.403
TOTAL OC $ 1.418.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.