Orden de Compra. Nº2708-213-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-214-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-213-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-214-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.000.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 226635,8
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadMATERIALES DE OFICINA SEGUN O.INTERNAS ADJUNTAS: 2315-2316-2317-2318-2319 Y 2320(SOLO SE ACEPTARAN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES REQUERIDOS, VALORIZADOS POR ITEM)MATERIALES DE OFICINA SEGUN O.INTERNAS ADJUNTAS: 2315-2316-2317-2318-2319 Y 2320(SOLO SE ACEPTARAN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES REQUERIDOS, VALORIZADOS POR ITEM) $ 1.192.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.820 $ 1.192.820
Total Neto $ 1.192.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.636
TOTAL OC $ 1.419.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.