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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-2651-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-1150-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
31183,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-09-2025 |
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Proveedor |
BRISSA | VENTAS 4 |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
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R.U.T. |
76.848.661-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRISSA | VENTAS 4 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 3 | kilogramo | ROLLO DE BOLSA TRANSPARENTE PREPICADA DE 30*20 | |
$ 4.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.460
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$ 14.460
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24111503
| Bolsas de plástico | 3 | kilogramo | ROLLO DE BOLSA PREPICADA TRASPARENTE DE 50*70 | |
$ 4.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.460
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$ 14.460
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12161902
| Detergentes surfactantes | 15 | Unidad | LAVALOZA DE 5 LITROS | |
$ 2.536,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.040
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$ 38.040
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12161902
| Detergentes surfactantes | 8 | Unidad | DESINCRUSTANTE DE 5 LITROS | |
$ 10.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.576
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$ 80.576
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12141901
| Cloro Cl | 15 | Unidad | CLORO DE 5 LITROS | |
$ 1.106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.590
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$ 16.590
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Total Neto
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$ 164.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.184
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$ 195.310
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.