Orden de Compra. Nº
1057532-1635-AG24
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F1-577/ Insumos de cafetería para Conmemoración día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres// Safu
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-1635-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
F1-577/ Insumos de cafetería para Conmemoración día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres// Safu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3878
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
23615,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVITUR
Razón Social
SERVICIOS TURISTICOS SPA
R.U.T.
77.807.565-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVITUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad
Café Nescafé Tradición Tarro 400 grs.
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
Azúcar Blanca Iansa 1.3 kg
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
Endulzante Daily Stevia Líquido 360 ml
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.890
$ 3.890
50181901
Pan fresco
50
Unidad
Pan Hallulla Granel
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
2 Galletas Obsesión Clásica 85 grs. 2 Galletas Donuts Leche 100 grs.. 2 Galletas Bocaditos 300 grs. 4 Galletas Frac Chocolate 130 grs. 4 Galletas Triton Chocolate 126 grs. 2 Galletas Surtidas 400 grs. 4 Galletas Maravilla 120 grs.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
50
Unidad
Jamón Pierna La Preferida Granel
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50131801
Queso natural
50
Unidad
Queso Ranco Colun Laminado Granel
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
1
Unidad
CUCHARA DE TÉ MADERA con 50 unidades
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
VASO POLIPAPEL COLOR CAFE HOT (12 OZ) 350 CC
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
Total Neto
$ 124.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.615
TOTAL OC
$ 147.905
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.807.565-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.310.803-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.