Orden de Compra. Nº1057532-1635-AG24 "F1-577/ Insumos de cafetería para Conmemoración día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres// Safu"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-1635-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra F1-577/ Insumos de cafetería para Conmemoración día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres// Safu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3878
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 23615,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITUR
Razón Social SERVICIOS TURISTICOS SPA
R.U.T. 77.807.565-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadCafé Nescafé Tradición Tarro 400 grs.  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAzúcar Blanca Iansa 1.3 kg  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadEndulzante Daily Stevia Líquido 360 ml  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
50181901
Pan fresco50UnidadPan Hallulla Granel  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad2 Galletas Obsesión Clásica 85 grs. 2 Galletas Donuts Leche 100 grs.. 2 Galletas Bocaditos 300 grs. 4 Galletas Frac Chocolate 130 grs. 4 Galletas Triton Chocolate 126 grs. 2 Galletas Surtidas 400 grs. 4 Galletas Maravilla 120 grs.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50UnidadJamón Pierna La Preferida Granel  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50131801
Queso natural50UnidadQueso Ranco Colun Laminado Granel  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico1UnidadCUCHARA DE TÉ MADERA con 50 unidades  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaqueteVASO POLIPAPEL COLOR CAFE HOT (12 OZ) 350 CC  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 124.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.615
TOTAL OC $ 147.905


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.807.565-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.310.803-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.