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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4737-125-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales de Ferretería para los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Codegua. COTIZACIÓN Nº 4737-31-COT25, con cargo a la Subvención de Mantenimiento 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
472562,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ETERTEK LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.596-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ETERTEK LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171501
| Candados | 1 | Paquete | Adquisición de Materiales de Ferretería para los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Codegua. De acuerdo a Términos de Referencia adjuntos | Materiales de Ferretería para los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Codegua. |
$ 2.487.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.487.170
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$ 2.487.170
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Total Neto
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$ 2.487.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 472.562
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$ 2.959.733
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.