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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-1704-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. CRISTALES Y ACCESORIO LENTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1194435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTICAS TRENTO |
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Razón Social |
OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
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R.U.T. |
78.606.890-8 |
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Sucursal |
OPTICAS TRENTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 200 | | (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280 | (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882.000
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$ 882.000
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 200 | | (995281) MARCO - METÁLICO MUJER 1012281 | (995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882.000
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$ 882.000
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42142906 2239-17-LP13
| Fundas de gafas o anteojos o lentes | 1400 | | (995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337 | (995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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42142906 2239-17-LP13
| Fundas de gafas o anteojos o lentes | 1400 | | (1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO 1056085 | (1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.000
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$ 588.000
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42142902 2239-17-LP13
| Lentes de gafas o anteojos | 3000 | | (1137424) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2 1159430 | (1137424) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2; Código: COBL 04/02;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.850.000
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$ 2.850.000
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 300 | | (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277 | (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.000
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$ 1.050.000
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Total Neto
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$ 6.350.000
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Descuento
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$ 63.500
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.194.435
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 7.480.935
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.