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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1876-174-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRÓRROGA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUDIOVISUALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Defensoría Nacional |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449 Piso 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 Piso 5 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
638655,46203 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 Piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Media Garage |
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Razón Social |
AGENCIA CRISTIÁN VILLARROEL E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.069.223-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Media Garage |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | modalidad de suministro, vale decir, a requerimiento de la institución, de conformidad a los valores ofertados por el proveedor en su anexo de propuesta económica, incorporadas en el respectivo contrato. | |
$ 3.361.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361.345
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$ 3.361.345
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Total Neto
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$ 3.361.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.655
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$ 4.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.