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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2279-938-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/P 1014 SEGURIDAD PUBLICA DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-700-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
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R.U.T. |
69.071.100-1 |
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Dirección de Facturación |
SAN PABLO 8444 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
89376 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN PABLO 8444 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IV Cueros EIRL |
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Razón Social |
I.V.FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SPA
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R.U.T. |
76.602.030-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IV Cueros EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 1 | Unidad | LIBRETA – MEMO DE ECO CUERO CON LOGO DEL PROYECTO | LIBRETA – MEMO DE ECO CUERO CON LOGO DEL PROYECTO |
$ 470.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.400
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$ 470.400
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Total Neto
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$ 470.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.376
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$ 559.776
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.