Orden de Compra. Nº4157-1123-AG25 " Materiales de Aseo Sala Cuna y Jardín Infantil Tia Edith Jans Req 960303-34(925)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1123-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Sala Cuna y Jardín Infantil Tia Edith Jans Req 960303-34(925)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA YA QUE DIRECTORA REALIZO RECLAMO CONTRA LA EMPRESA ADJUDICADA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 44171,01
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10BolsaGorro cranberry tipo cofia plisada aarroj 53 cm bolsa 100 unidades   $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
47131803
Desinfectantes domésticos5CajaGuante látex controlado tresor no estéril talla L caja 100 Unidad  $ 3.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.115 $ 18.115
47131803
Desinfectantes domésticos126UnidadToalla de papel elite profesional interfoliada doble hoja 200 un 1 paquete   $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.944 $ 118.944
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadAlcohol desnaturalizado 1 Lts 70%COTIZACION N°8553 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
47131803
Desinfectantes domésticos20PaqueteBolsa de basura impeke mediana 70x90 70 lts rollo x10 unidades   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 232.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.171
TOTAL OC $ 276.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.