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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3703-479-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3703-304-COT24 "Materiales Gasfitería" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Craig 530 |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
106986,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA |
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Razón Social |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
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R.U.T. |
77.482.213-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Global | Adquisición de materiales SEGUN LISTADO ADJUNTO, para reparación, pintado y gasfitería en baños y camarines de playa grande comuna de Huasco, a razón de dar inicio a temporada estival 2025, se solicita ADJUNTAR COTIZACIÓN formal, incluyendo costos de despacho y plazos de entrega. | |
$ 563.085,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 563.085
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$ 563.085
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Total Neto
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$ 563.085
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.986
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$ 670.071
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.