Orden de Compra. Nº1233615-757-AG25 "NDF/SOL 596/Escuela Pedro Quintana Mansilla/Renovacion de Plataforma segun detalle 1233615-447-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-757-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra NDF/SOL 596/Escuela Pedro Quintana Mansilla/Renovacion de Plataforma segun detalle 1233615-447-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2279
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación Jose de Moraleda 437, COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 182491,2
Dirección de Envío de la Factura Jose de Moraleda 437, COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aptus Chile
Razón Social CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE
R.U.T. 65.020.623-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aptus Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232915
Software de interconectividad de plataformas1Unidadrenovación de plataforma periodo 2025 Segun detalle adjunto  $ 960.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.480 $ 960.480
Total Neto $ 960.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.491
TOTAL OC $ 1.142.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.