Orden de Compra. Nº4928-44-AG25 "ADQUISICION DE BOLSOS PARA NOTEBOOK, C.ÁGIL 4928-23-COT25 PARA LA 5TA. COMISARIA PEUMO."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4928-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSOS PARA NOTEBOOK, C.ÁGIL 4928-23-COT25 PARA LA 5TA. COMISARIA PEUMO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Catedral #1337
Comuna Santiago
Impuesto 17920,8
Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS
Razón Social GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS SPA
R.U.T. 77.809.138-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121706
Bolsos para computadores5UnidadADQUISICIÓN DE BOLSOS PARA NOTEBOOK PARA 5ta. COM. PEUMO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS.  $ 18.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.320 $ 94.320
Total Neto $ 94.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.921
TOTAL OC $ 112.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.