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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4928-44-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE BOLSOS PARA NOTEBOOK, C.ÁGIL 4928-23-COT25 PARA LA 5TA. COMISARIA PEUMO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral #1337 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17920,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral #1337 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS |
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Razón Social |
GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS SPA
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R.U.T. |
77.809.138-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121706
| Bolsos para computadores | 5 | Unidad | ADQUISICIÓN DE BOLSOS PARA NOTEBOOK PARA 5ta. COM. PEUMO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS. | |
$ 18.864,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.320
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$ 94.320
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Total Neto
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$ 94.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.921
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$ 112.241
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.