Orden de Compra. Nº3238-38-AG25 "Adquisición de artículos de computación para Depto. informática DIRINMAR"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3238-38-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de computación para Depto. informática DIRINMAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 266456
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLOVER SPA
Razón Social CLOVER SPA
R.U.T. 77.989.133-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLOVER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes1UnidadARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN, detallar listado de artículos en factura.  $ 1.402.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.402.400 $ 1.402.400
Total Neto $ 1.402.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.456
TOTAL OC $ 1.668.856


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.