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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1367960-68-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de arriendo de pantallas tótem para fiesta de la Virgen del Carmen compra ágil: 1367960-74-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO
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R.U.T. |
65.180.662-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SAN PEDRO S/N |
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Comuna |
Pelarco
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN PEDRO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-07-2025 |
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Proveedor |
SEPTIMA PRODUCCIONES SPA |
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Razón Social |
SEPTIMA PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
76.532.777-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEPTIMA PRODUCCIONES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111603
| Pantallas de proyección | 2 | Unidad | Servicio de arriendo de pantallas p 3.9 forma tótem de 2 mts de alto por 1 mts de ancho para los días 15 de julio desde las 16:00 hrs a 23:00 hrs y el 16 de julio desde las 13:00 hrs a 23:00 hrs, para el stand de turismo en la fiesta de la virgen del carmen 2025, con instalación y retiro.
Nota: adjuntar cotización | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.