Orden de Compra. Nº1346282-48-SE25 "LICITACIÓN 1346282-5-LE24 (Sanitización, Fumigación y desratización) para IP-IRC y LAE-IP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-48-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 1346282-5-LE24 (Sanitización, Fumigación y desratización) para IP-IRC y LAE-IP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 57
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación COLON N° 641, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 68716,73
Dirección de Envío de la Factura COLON N° 641, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cruz Norte SpA
Razón Social CRUZ NORTE SPA
R.U.T. 77.169.021-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cruz Norte SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1MesSANITIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LOS CENTROS IP-IRC Y LAE-IP DEL S.N.R.S.J. COQUIMBO. MES ENERO 2025.SANITIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LOS CENTROS IP-IRC Y LAE-IP DEL S.N.R.S.J. COQUIMBO. MES ENERO 2025. $ 361.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.667 $ 361.667
Total Neto $ 361.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.717
TOTAL OC $ 430.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.