Orden de Compra. Nº
2710-833-AG25
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PRODUCTOS DE ASEO PARA LABORATORIO COMUNAL, SEGÚN SOLICITUD N°68 /2025 DE SD.RRFF. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-718-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2710-833-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS DE ASEO PARA LABORATORIO COMUNAL, SEGÚN SOLICITUD N°68 /2025 DE SD.RRFF. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-718-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Facturación
Ariztia Poniente N°7
Comuna
Ovalle
Impuesto
141999,54
Dirección de Envío de la Factura
Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIX VENTA
Razón Social
MIX VENTA SPA
R.U.T.
77.943.232-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MIX VENTA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
16
Pack
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MT X ROLLO, PACK X 4 ROLLOS.
$ 10.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.032
$ 162.032
14111703
Toallas de papel
60
Pack
TOALLA DE PAPEL 250 MT X ROLLO, PACK X 2 ROLLOS.
$ 5.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.780
$ 312.780
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CLORO 1 LT
$ 879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.160
$ 35.160
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL 1 LT
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.770
$ 11.770
47131603
Esponjas
12
Unidad
ESPONJAS DE COCINA
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.488
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LAVALOZA 750 ML
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
24111503
Bolsas de plástico
100
Rollo
BOLSA DE BASURA 110X120, ROLLOX 5 BOLSAS
$ 1.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.500
$ 170.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Unidad
LUSTRA MUEBLES 500 ML
$ 1.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.304
$ 5.304
47131602
Paños de limpieza absorbente
12
Unidad
PAÑOS ABSORVENTES MULTIUSO
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.704
$ 1.704
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
TRAPEROS DE ALGODON CON OJAL
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Paquete
TRAPEROS HUMEDOS DESINFECTANTES, PAQUETES POR 10 UNIDADES.
$ 1.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.088
$ 7.088
47131821
Compuestos desengrasantes
15
Unidad
DESENGRASANTE EN CREMA 750 ML
$ 1.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.460
$ 23.460
Total Neto
$ 747.366
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 142.000
TOTAL OC
$ 889.366
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.