|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1705-223-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
61.606.603-k |
|
Dirección de Facturación |
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
3949807,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Sosecorp |
|
Razón Social |
SERVICIOS SOSECORP S.A.
|
|
R.U.T. |
76.150.958-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sosecorp |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE VIGILANCIA
MES DE ABRIL 2025
| SERVICIO DE VIGILANCIA
MES DE ABRIL 2025
|
$ 20.788.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.788.460
|
$ 20.788.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.788.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.949.807
|
|
$ 24.738.267
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.