Orden de Compra. Nº1051765-480-SE25 "Adq. de Repuestos y Reparación de Móvil Fiscal"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051765-480-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Repuestos y Reparación de Móvil Fiscal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1051765-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1086 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Facturación Independencia N°115
Comuna Quirihue
Impuesto 31530,5
Dirección de Envío de la Factura Independencia N°115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCARSCANN CHILLAN
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OCARSCANN CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida REPARACIÓN ELECTRICA SEGUN LINEA -121 $ 88.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.900 $ 88.900
39101618
ampolletas de neón1Unidad no definida CAMBIAR AMPOLLETAS SEGUN LINEA - 110 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
13101904
Urea (UF)15Unidad no definida LIQUIDO ADBLUE (UREA) SEGUN LINEA - 233 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
44103004
Fusibles1Unidad no definida CAMBIO DE FUSIBLES, REPLAY, FLASH, BOTONERA SEGUN LINEA - 113 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
Total Neto $ 165.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.530
TOTAL OC $ 197.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.