Orden de Compra. Nº3231-176-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-56-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-176-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-56-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CAS- CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cultivos de Suelo Vivo
Razón Social CULTIVOS DE SUELO VIVO SPA
R.U.T. 76.611.421-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cultivos de Suelo Vivo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27131510
Depósitos de acumulador1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA DE 1.300 LITROS , PARA DEPTO DE SOCIAL AÑO 2024, SEGUN BASES Y ANEXOS, 01 SUMINISTRO DE ESTANQUES ACUMULADORES AGUA SEGUN BASES DESDE 3231-56-LE24, se emite orden de compra por 1 peso para Formalización de contrato Estanques acumuladores de agua, vertical estandar, polietileno,color verde 1.300 lts. Bioplastic o equivalente, despacho gratuito puesto en dirección requerida.01 SUMINISTRO DE ESTANQUES ACUMULADORES AGUA SEGUN BASES DESDE 3231-56-LE24, se emite orden de $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.