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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-480-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ADQUIRIR TONER 1413-225-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 EDIFICIO SECTOR JUSTICIA 5TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
74974 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 EDIFICIO SECTOR JUSTICIA 5TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daniel Alejandro |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
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R.U.T. |
76.535.946-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Daniel Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER BROTHER MOD TN2370-ORIGINAL | |
$ 48.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.800
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$ 97.800
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER HP MOD CF258A-ORIGINAL | |
$ 98.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.800
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$ 197.800
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43202104
| Almacenamiento de cintas de video VHS o accesorios | 2 | Unidad | DISCO DURO SSD 500 GB (WESTERN DIGITAL O KINGSTON) | |
$ 49.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 99.000
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Total Neto
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$ 394.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.974
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$ 469.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.