Orden de Compra. Nº4247-610-AG23 "COMPRA DE HELADOS DE FRUTA, JUGOS DE DURAZNO, PAN DE COMPLETO, PAQUETES DE VIENESAS, TOMATES, PALTAS, BEBIDAS Y GOLOSONAS, PARA JORNADA DE CIERRE DEL PROGRAMA 4 A 7, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-673-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-610-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HELADOS DE FRUTA, JUGOS DE DURAZNO, PAN DE COMPLETO, PAQUETES DE VIENESAS, TOMATES, PALTAS, BEBIDAS Y GOLOSONAS, PARA JORNADA DE CIERRE DEL PROGRAMA 4 A 7, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-673-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140590 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 31857,3
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vitalia del carmen cordero bugueño
Razón Social VITALIA DEL CARMEN CORDERO BUGUEÑO
R.U.T. 7.343.506-4
Sucursal vitalia del carmen cordero bugueño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida60BolsaBOLSAS DE GOLOSINAS CONSISTENTE EN: 1 BARRA DE CEREAL, 10 PATILLAS SURTIDAS, 1 HELADO DE INVIERNO, 1 RAMITA PEQUEÑA O PAPAS FRITAS  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGOS DE DURAZNO 11.5 LITROS  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS CADA UNA   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
50181901
Pan fresco60UnidadPANES DE COMPLETOS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado60UnidadHELADOS DE FRUTA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50101538
Verduras frescas7kilogramoTOMATES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50101538
Verduras frescas5kilogramoPALTAS  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas3PaquetePAQUETES DE VIANESSAS DE 20 UNIDADES  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 167.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.857
TOTAL OC $ 199.527


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.343.506-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.343.506-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.713.503-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.