Orden de Compra. Nº1080220-21-AG24 "ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO PARA LA DIR. AUDITORIA INTERNA DE CARABINEROS DE CHILE."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección General
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080220-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO PARA LA DIR. AUDITORIA INTERNA DE CARABINEROS DE CHILE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 4
Comuna Santiago
Impuesto 50825
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA CAAN
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAAN SPA
R.U.T. 77.867.289-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA CAAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico25UnidadPAPEL HIGIÉNICO EQUIVALENTE A OVELLA METRAJE DOBLE DOJA 6 ROLLOS DE 250 M. CADA PAQUETE  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
14111703
Toallas de papel25UnidadTOLLA DE PAPEL INDUSTRIAL JUMBO DE 250 MTS ( 2 UNI)   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
Total Neto $ 267.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.825
TOTAL OC $ 318.325


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.839.319-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.091.213-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 93.558.000-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.867.289-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.745.295-9 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
26.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.