Orden de Compra. Nº1208129-341-SE25 "RF MANUEL RODRIGUEZ TEXTILES, DORMITORIO, HOGAR Y "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208129-341-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra RF MANUEL RODRIGUEZ TEXTILES, DORMITORIO, HOGAR Y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1208129-20-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DEL BIOBÍO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1002
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN
Comuna Concepción
Impuesto 762796,23
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GdeV Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA
R.U.T. 77.292.846-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GdeV Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas1Unidad no definida25 jgo. sabanas 1,5P; 30 plumón 1,5P; 20 bajada cama; 15 mantel mesa; 25 toalla de baño; 20 toalla de mano; 15 toalla playera; 15 alfombra piso baño; 6 cubrecolchón 1,5P tela; 10 cubrecolchón impermeable 1,5P; 15 faldón 1,5 P; 1 alfombra redonda; 30 cojin25 jgo. sabanas 1,5P; 30 plumón 1,5P; 20 bajada cama; 15 mantel mesa; 25 toalla de baño; 20 toalla de mano; 15 toalla playera; 15 alfombra piso baño; 6 cubrecolchón 1,5P tela; 10 cubrecolchón impermeable 1,5P; 15 faldón 1,5 P; 1 alfombra redonda; 30 cojin $ 4.460.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460.796 $ 4.460.796
Total Neto $ 4.460.796
Descuento $ 446.079
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 762.796
TOTAL OC $ 4.777.513


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.