Orden de Compra. Nº662900-1006-AG24 "7505 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-710-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1006-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 7505 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-710-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7505 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Covadonga 1250, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 115900
Dirección de Envío de la Factura Covadonga 1250, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor construcciones karen becerra eirl
Razón Social CONSTRUCCIONES KAREN GLORIA BECERRA GAMBOA E.I.R.L.
R.U.T. 76.984.976-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal construcciones karen becerra eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Globalcambio de techumbres de dos áreas en esc. D-416, según cotización 504/2024 del proveedor. coordinar trabajos con Yenny Saavedra al fono 323140484.  $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000
Total Neto $ 610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.900
TOTAL OC $ 725.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.608.351-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.984.976-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.304.596-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.770.286-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.