Orden de Compra. Nº2759-798-AG25 "OCC: 2759-429-COT25-SOLI-519-DIDECO ANUN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2759-798-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra OCC: 2759-429-COT25-SOLI-519-DIDECO ANUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140578, PREOBLIG. 899 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 32775
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PIERIMAR
Razón Social COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA
R.U.T. 77.881.201-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA PIERIMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio1000UnidadVASOS DESECHABLES DE PLASTICO 200CCVASOS DESECHABLES DE PLASTICO 200CC $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
48101903
Vasos de servicio1000UnidadVASOS DE POLIPAPEL PARA BEBIDAS CALIENTES DE 240CCVASOS DE POLIPAPEL PARA BEBIDAS CALIENTES DE 240CC $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52151703
Tenedores domésticos300UnidadTENEDORES PLASTICOS DESECHABLESTENEDORES PLASTICOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151704
Cucharas domésticas1000UnidadCUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES PARA CAFECUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES PARA CAFE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 172.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.775
TOTAL OC $ 205.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.