Orden de Compra. Nº1069417-2332-AG25 "RESMAS DE PAPEL CARTA - CONVENIO SALUD FAMILIAR CESFAM ULTRAESTACIÓN-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-1081-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-2332-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL CARTA - CONVENIO SALUD FAMILIAR CESFAM ULTRAESTACIÓN-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-1081-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3952 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 2351,44
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora DANMARK
Razón Social DANMARK SPA
R.U.T. 77.869.534-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso4UnidadRESMA DE PAPEL Tamaño: Carta.   $ 3.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.376 $ 12.376
Total Neto $ 12.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.351
TOTAL OC $ 14.727


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.