Orden de Compra. Nº
1057420-264-SE25
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CS- INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEO DE VEHICULOS-ITEM 22.04.011-HFCH40419(scch)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-264-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
CS- INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO Y ASEO DE VEHICULOS-ITEM 22.04.011-HFCH40419(scch)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-47-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 702
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
25386,552251
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
104420737
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL
R.U.T.
10.442.073-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
104420737
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121903
Accesorios de limpiador por chorro de vapor o limp
2
Bidón
LIMPIADOR ABLUE
LIMPIADOR ABLUE
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.278
$ 33.277
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
AMPOLLETA H7
AMPOLLETA H7 AMB.HXRP-47
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.556
$ 26.555
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
SILICONA
SILICONA TABLERO
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA
PAÑOS DE LIMPEZA FURGON HYUNDAI JRGZ-58
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.555
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
4
Unidad
PINOS AROMATIZANTES
PINOS AROMATIZANTES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
12181501
Ceras sintéticas
4
Unidad
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS AMB.BHXP88
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
AMPOLLETA H4
AMPOLLETA H4 AMB.BHXP88
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.639
$ 6.639
44121713
Plumillas
1
Par
PLUMILAS
PLUMILLAS AUTO ZB-1330
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.882
$ 15.882
Total Neto
$ 133.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.387
TOTAL OC
$ 159.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.