Orden de Compra. Nº2710-736-AG25 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL, SEGÚN ORDEN INTERNA N°145/2025, "MANTENCIÓN PREVENTIVA COMUNAL DE ECÓGRAFOS, DESAM OVALLE", 2710-590-COT25, Orden de Compra codigo: 2710-736-AG25 dirigida a SO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-736-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL, SEGÚN ORDEN INTERNA N°145/2025, "MANTENCIÓN PREVENTIVA COMUNAL DE ECÓGRAFOS, DESAM OVALLE", 2710-590-COT25, Orden de Compra codigo: 2710-736-AG25 dirigida a SO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTIA N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 305900
Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSER INGENIERIA
Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMITADA
R.U.T. 79.555.420-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSER INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA ECÓGRAFO MODELO LOGIQ F6 SERIE: 6000499wx0. (Cesfam Fray Jorge dirección: Jorge Edward N°543)  $ 805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA ECÓGRAFO MODELO VERSANA PREMIER, SERIE 6139581wx0 (Cesfam Marcos Macuada O. dirección: Covarrubias N°260)  $ 805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000
Total Neto $ 1.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.900
TOTAL OC $ 1.915.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.