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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3765-423-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación pacientes y funcionarios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.281-4 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 275 Chile Chico |
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Comuna |
*
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Impuesto |
141360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 275 Chile Chico |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALMONACID ARIAS EUGENIA - Casa Matriz |
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Razón Social |
EUGENIA ALEJANDRA ALMONACID ARIAS
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R.U.T. |
9.887.336-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALMONACID ARIAS EUGENIA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 66 | Unidad | colaciones funcionarios consistente entrada, fondo y postre | colaciones funcionarios consistente entrada, fondo y postre |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 528.000
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$ 528.000
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90101603
| Servicios de catering | 27 | Unidad | colaciones pacientes consistente entrada, fondo y postre | colaciones pacientes consistente entrada, fondo y postre |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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Total Neto
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$ 744.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.360
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$ 885.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.