Orden de Compra. Nº4948-9-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación AVENIDA TUPPER 1725, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 233757
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA TUPPER 1725, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T. 77.719.678-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general3BidónLimpia vidrio de 5 litros cada bidón  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
47131816
Desodorantes50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CC VAINILLA  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
12191501
Solventes aromáticos50UnidadAROMATIZANTE  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
12352310
Siliconas20UnidadSILICONAS EN SPRAY  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiador Multiuso  $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA DE MICROFIBRA  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiador liquido  $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
12181501
Ceras sintéticas10Unidadcera  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL CÍTRICO 500 ML  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO  $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.100 $ 21.100
47131604
Escobas20UnidadESCOBILLÓN USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METÁLICO 31 CM  $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
53131608
Jabones30UnidadJABÓN LIQUIDO TIPOIGENIX AROMATICO LÍQUIDO DOYPACK 900 ML  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA PEQUEÑA 50X70 ROLLO X 10 UNIDADES  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 ROLLO X 10 UNIDADES  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
47131502
Paños de limpieza50UnidadTRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓN SIMPLE 50X70 CM  $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES DE LIMPIEZAMULTIUSO FLOCADO TALLA S  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
53131624
Toallitas húmedas100UnidadTOALLITA HUMEDA MULTIUSO IGENIX DESINFECTANTE PAQUETE  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000
14111703
Toallas de papel25PaqueteTOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 280 M (2 ROLLOS POR PAQUETE)  $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.750 $ 393.750
Total Neto $ 1.230.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.757
TOTAL OC $ 1.464.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.