Orden de Compra. Nº2920-71-AG24 "Adquisicion de Insumos para Buggy Municipal Agua Potable; compra ágil: 2920-76-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-71-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos para Buggy Municipal Agua Potable; compra ágil: 2920-76-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.999.015.000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 311457,31
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOTOR DOO CHILE SPA
Razón Social MOTOR DOO CHILE SPA
R.U.T. 76.247.310-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOTOR DOO CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171502
Limpiaparabrisas para automóviles1Unidad1 unidad de parabrisas de policarbonato para buggy defender HD8 MAX XT  $ 615.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.075 $ 615.075
30161602
Paneles para techos1Unidad1 UNIDAD DE TECHO RIGIDO PARA BUGGY DEFENDER HD8 MAX XT  $ 1.024.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.174 $ 1.024.174
Total Neto $ 1.639.249
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.457
TOTAL OC $ 1.950.706


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.247.310-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.