|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2920-71-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Insumos para Buggy Municipal Agua Potable; compra ágil: 2920-76-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
69.252.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Vicente González 210, Juan Fernández |
|
Comuna |
Juan Fernández
|
|
Impuesto |
311457,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicente González 210, Juan Fernández |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MOTOR DOO CHILE SPA |
|
Razón Social |
MOTOR DOO CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.247.310-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MOTOR DOO CHILE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171502
| Limpiaparabrisas para automóviles | 1 | Unidad | 1 unidad de parabrisas de policarbonato para buggy defender HD8 MAX XT | |
$ 615.075,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 615.075
|
$ 615.075
|
30161602
| Paneles para techos | 1 | Unidad | 1 UNIDAD DE TECHO RIGIDO PARA BUGGY DEFENDER HD8 MAX XT | |
$ 1.024.174,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.024.174
|
$ 1.024.174
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.639.249
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 311.457
|
|
$ 1.950.706
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.