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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208066-393-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
20/39201 a compra ágil: 1208066-422-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
2 NORTE 685 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
47823 |
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Dirección de Envío de la Factura |
2 NORTE 685 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Razón Social |
EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.734.909-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIOS PARA REALIZAR
Se requiere el servicio mantención de extintores en terreno de PQS, CO2 y K donde se debe considerar al
menos lo siguiente:
Extintores de Polvo Químico Seco – PQS
• Revisión visual de equipo
• Verificación de peso
• Desarme de sus partes que lo componen
• Revisión y estado del agente extinguidor
• Limpieza y lubricación de la válvula
• Prueba de manómetro
• Cambio de o’rings
• Armado de las partes que lo componen
• Verificación de pérdidas de presión del equipo e instalac | |
$ 251.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.700
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$ 251.700
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Total Neto
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$ 251.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.823
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$ 299.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.