Orden de Compra. Nº2594-181-AG25 "COLACIONES TURISMO SOCIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-116-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-181-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES TURISMO SOCIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-116-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 458850
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARTINA PAZ REYES ORTIZ
Razón Social MARTINA PAZ REYES ORTIZ
R.U.T. 20.789.610-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARTINA PAZ REYES ORTIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering2300BolsaBOLSA DE COLACION, LA QUE DEBE CONTENER 1 AGUA SIN GAS DE 500 ML, 1 MIX DE FRUTOS SECOS 30 GR. 1 BARRA DE CEREAL DE 18 O 20 GRAMOS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.000 $ 2.415.000
Total Neto $ 2.415.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.850
TOTAL OC $ 2.873.850


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.386.445-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.838.808-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.