Orden de Compra. Nº1549-2574-SE25 "TD URG PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2574-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra TD URG PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6651 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1030
Comuna Independencia
Impuesto 16010554,44
Dirección de Envío de la Factura San José 1030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
R.U.T. 96.872.930-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1GlobalALIMENTACION FUNCIONARIOS DESDE EL 01 AL 15 ENERO 2025ALIMENTACION FUNCIONARIOS DESDE EL 01 AL 15 ENERO 2025 $ 84.266.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.266.076 $ 84.266.076
Total Neto $ 84.266.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.010.554
TOTAL OC $ 100.276.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.